审计师的工作——远程在家工作和灵活
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特色新!今天作为一个专家在审计活动中。高级审计师或审计师二世将合作理解风险和优先级和管理规划和审计。高级审计师或审计师二世将协助与外部审计。沟通审计发现……新!4天前寻找一个它审计师咨询合作。它审计师能够100%远程工作!它审计师将协助:规划和协调内部控制演示和测试,ITGC控制设计,与领导合作……+ 3更3周之前审计计划过程,包括公告备忘录、审计范围和规划,首次会议,工作论文作业的指导下铅/高级审计师和管理。执行结束活动。明确的复习笔记和协助草稿。9天前审计师将会有一个平衡的技术技能,深入了解会计程序,和声音判断。计划、执行和报告合规的操作单元,包括控制审计和操作审计。执行和控制的完整……+ 3更15天前候选人负责协助财务、运营和合规审计识别和评估风险和控制整个组织。员工内部审计师应该能够执行测试计划,文档结果和…1周前执行审查完成SOC 1 / SOC 2控制测试和促进任何评论和文档与工作人员改进。评估控制结果来确定风险和影响SOC审计和结论。协助审核SOC报告……30 +天前职责包括研究和了解业务目标、工作流程、业务流程以及评估内部控制的充分性和适当性的系统支持活动跨越所有信息…+ 3更13天前这个人会立即利用分析工具有助于将数据转化为业务洞察力而有效地观察关键的利益相关者进行沟通。学士学位,2 - 5年的内部审计,会计师,还是……30 +天前是你的责任领导、管理和开发团队审计人员直接和分包商。你会确保他们提供有效的服务,符合认证要求,内部程序和业务……22天前全职职位。大流行期间远程。将总结数据,执行审计测试,完成工作,坚持程序并提供专业知识。学士学位和1 +年相关工作经验。30 +天前合同的角色执行财务报表审计和员工福利计划。评估客户的内部控制流程,评估事务,和准备的建议。BS / BA在会计和注册会计师资格。一些旅行。13天前成功的候选人将协助财务、计划和执行的操作和信息技术(IT)审计,也将参与金融和袜测试。内部审计师还将协助准备审计…30 +天前次助攻,可以作为一个负责审计师完成审计业务。评估客户的内部控制,建议在必要时改进,并根据需要实施新的项目。学士学位,3年以上的经验。+ 3更10天前计划、执行和报告财务,运营,相关和合规审计记录的准确性,可靠性报告,维护的资产,支持外部审计人员,遵守一定的规则和条例…两个星期前负责质量保证和质量改进的评价和学生记录和评价记录的数据输入功能部门。执行审核以确保合规的大学的政策和程序。25天前计划、执行和报告财务,运营,相关和合规审计记录的准确性,可靠性报告,维护的资产,支持外部审计人员遵守一定的规则,规章和遵从性。30 +天前寻找候选人,两年的住院审计经验,五年的编码exp.和AHIMA认证作为一个工作审计师II级创伤和教学设施。6个月temp-to-perm、远程全职工作。提供完整的好处。23天前从头到尾负责完成审计,将完成20 - 401 (k)审查,主要从5月至10月。这个角色是面向客户的,需要401 (k)审计师能够适应不同的个性。13天前我们正在寻找一个/合规风险审计师对于我们的客户,一个非常大的和著名的金融机构。这个夏季的临时位置最初定于3个月,和可以混合或远程取决于资格。11天前的高级审计师负责进行内部系统审计和提供IT环境中的危险因素。个人将协助评估一般控制环境(ITGC)所有在范围袜系统……30 +天前提供草案报告管理,在定义的时间。提供详细的项目状态报告每周管理。组织客户信息在该品牌的驱动器。计划和执行ISO 27001活动的指导下的一员……25天前作为一个内部审计师,你将协助在端到端内部审计内部审计团队生命周期(风险评估、规划、田野调查、报告和修复跟踪)和SOX项目在我们的支持下co-sourced提供者。13天前的审计师负责规划、调度、监督和执行各种多样的操作和金融综合审计,审查和特殊项目分配。还负责识别过程改进。特色新!昨天程序的完整性审计师负责对医疗记录的审查,行为、交通、和其他卫生保健提供者。程序的完整性审计师必须能够确定适当正确的编码和文档…+ 20多1周前设计与袜ITGCs测试操作有效性测试的关键。发现各种商业领袖(包括外部沟通审计人员)。参与年度ERM评估。3年以上,或结合审计经验。两个星期前作为一个家声称审计师支持组织,你会负责准确,全面,及时的完成评论包括问题识别、评级和数据收集。你也将参与设计,…+ 8更多特色新!今天位置,而遥远,很快就会移动的混合,因此需要一个当地的员工。职责包括报告审计结果,协助审核和确定合规,评估控制和提出改进建议。17天前内部审计作为一种表演审计师和/或领导审计师每个既定的审计范围和目标。计划、协调和执行内部质量管理体系和/或关注于产品审计评估合规和整个质量管理体系的有效性……+ 7多15天前协助副审计师高级审计师或审计经理个人的计划和执行内部审计投资管理业务或功能(LOB),以确保控制来避免损失,满足监管请求。30 +天前选择商业行政策的安排,开展物理审计检查客户的业务操作,包括检查、检验,并记录相关classification-related金融业务的数据记录。讨论问题。18天前一些关键的职责包括进行会议,以确保更改过程正确评估和记录,协助开发文档和测试标准,并参与公司的合规和审计功能。+ 3更1周前这个角色将包括金融和合规审查以及在一个小团队领导的责任。这个一个很好的机会让公众高度可见的角色,与增长潜力在审计或会计/金融功能。+ 3更13天前开发和维护客户关系,协助解释审计过程和范围,保持审计报告管理进展和问题,并有效地交付审计结果。学士学位,注册会计师,6 - 8年的内部审计经验。+ 17新!今天评估内部控制的充分性和有效性。评估财务和运营信息的可靠性,并建议修改改善流程,加强控制,确保合规。与审计客户…8天前这个人将计划,监督实施多个审计公司的操作和实践,主要关注健康和安全。这些将进行审计以确保遵守政策、计划、程序、法律、法规…30 +天前导致审计多样且复杂的信息技术环境中,操作系统,应用程序,战略规划和业务单位。学士学位和7 +年外部审计、内部审计、合规,信息安全…3周之前临床文档审计师/教育家将提供住院病历审查评估诊断和程序代码文档的任务作为一个准确和适当的表示和利用急性护理服务。特色新!3天前作为审计活动和项目的专家。高级项目审计师将执行项目审计确定合规,合作理解风险和重点,审计发现报告给管理和管理风险评估活动。23天前准备和执行详细的项目审计,安全审查,它支持的操作审计,和数据分析程序来确定效率、有效性和一致性与内部政策、程序、规章、和行业……新!今天执行年度回顾中小商业线与投保人的工资政策,会计和财务记录。对投保人的业务操作,以确定正确的分类和识别影响因素……+ 9更23天前的充分性评估公司的内部控制的设计和测试的存在这些控件在以下领域:以现金周期(收入、运输发票&客户支付);购买支付周期(采购、接收……新!3天前确定最高和完整性控制的风险规划和记录过程。开始和结束特别研究和项目当援助是必要的。定期,您将执行后续开放和逾期内部审计和袜……+ 3更两个星期前审计会计、操作和各部门的统计数据,部门,和位置来验证准确性和遵从性。文档按照专业标准遵从性测试结果(包括袜和SSAE 18)。+ 16多30 +天前协助审计总体规划包括创建工作计划和模板以及执行详细的分析测试。与同事合作和利益相关者来测试,评估和报告的充分性和有效性管理控制。17天前审计计划和执行,包括风险评估、过程分析和控制评估。其他项目成员的协调工作领导作业。。外部提供支持审计人员。主要非复杂审计业务。13天前有效地与客户沟通获得必要信息完成参与最少的中断客户端。参加和参与专业教育,包括内部、行业组织会议和培训会议。30 +天前住院远程位置编码审计师/教练。将确保编码符合精度根据编码规则,开始培训,提供指导和教育,并参与领导会议。需要5年的经验。